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☆经营分析☆◇港澳资讯000666更新日期2007-08-21◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称      |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务|
|     |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|三、纺织机械专配件(产品)|19521.2|5881.3|30.13|6.65|
|五、纱线(产品)|5031.1|558.8|11.11|1.71|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|合计(地区)|251974.1|-|-|85.84|
|非洲(地区)|1388.5|-|-|0.47|
|国内销售(地区)|214183.3|-|-|72.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|四、化学纤维纺织机械(产|5480.8|1567.0|28.59|1.87|
|品)|||||
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外销售(地区)|37790.8|-|-|12.87|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|一、天然纤维纺织机械(产|200210.7|29495.1|14.73|68.20|
|品)|||||
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|合计(行业)|251974.1|40561.2|16.10|85.84|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其他地区(地区)|1680.0|-|-|0.57|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|二、织造机械(产品)|21730.3|3059.0|14.08|7.40|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其中:亚洲(地区)|34722.3|-|-|11.83|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称      |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务|
|     |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内(地区)|417587.4|-|-|90.60|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|织造机械(产品)|47944.9|8748.7|18.25|10.40|
|化学纤维纺织机械(产品)|10018.5|2788.5|27.83|2.17|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其他(地区)|2599.7|-|-|0.56|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|轻纺工业专用设备制造业(|460932.2|79699.0|17.29|100.00|
|行业)|||||
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然纤维纺织机械(产品)|349992.6|54642.2|15.61|75.93|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|合计(地区)|460932.2|-|-|100.00|
|亚洲(地区)|36661.2|-|-|7.95|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|纺织机械专件及配件(产品)|37957.9|11739.4|30.93|8.23|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|非洲(地区)|4083.9|-|-|0.89|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其他(产品)|15018.3|1780.2|11.85|3.26|
|其中:关联交易(产品)|40139.2|6107.2|15.22|8.71|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称      |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务|
|     |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|轻纺工业专用设备制造业(|327753.4|59271.7|18.08|99.99|
|行业)|||||
|其中关联交易金额(行业)|19876.0|3377.5|16.99|6.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然纤维机械(产品)|251829.3|42879.7|17.03|76.83|
|化学纤维机械(产品)|7356.5|1873.3|25.46|2.24|
|织造机械(产品)|34444.0|6388.9|18.55|10.51|
|纺织机械专件和配件(产品)|24914.4|7134.4|28.64|7.60|
|纱线销售及其它(产品)|9209.2|995.4|10.81|2.81|
|其中关联交易金额(产品)|19876.0|3377.5|16.99|6.06|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称      |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务|
|     |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|亚洲(地区)|10002.9|-|-|4.67|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然纤维机械(产品)|161316.9|27955.5|17.33|75.31|
|化学纤维机械(产品)|4129.9|1178.6|28.54|1.93|
|织造机械(产品)|22651.9|3917.4|17.29|10.57|
|其中关联交易(产品)|14252.3|2455.7|17.23|6.65|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内(地区)|200188.5|-|-|93.45|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|轻纺工业专用设备制造业(|214214.6|39569.9|18.47|100.00|
|行业)|||||
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|非洲(地区)|3121.5|-|-|1.46|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|纺织机械专件和配件(产品)|18523.4|5698.3|30.76|8.65|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其它大洲和地区(地区)|901.7|-|-|0.42|
|合计(地区)|214214.6|-|-|100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|纱线销售及其它(产品)|7592.5|820.1|10.80|3.54|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述
【2007年半年报】
一、经营成果及财务状况分析
本公司是中国大型纺织机械制造商,主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。50多年的纺机制造发展史,确立了本公司在中国纺机领域排头兵的地位。
进入2007年以来,随着中国纺织工业产业升级步伐的加快,纺机工业进入由量的增加转入质的提升的新阶段。本公司在国内市场方面,致力于进一步健全完善的售后服务体系,赢得了大批代表中国纺纱最高水平的大型企业客户群,形成以中心城市和棉纺织企业集中地区为核心,辐射周边地区的区域销售技术服务中心,为广大客户提供更加优质的一站式服务。在国外市场方面,成功地实现了棉纺成套设备的出口,使本公司以单机促成套,以成套带单机的营销策略在国际市场上得到体现。在技术研发方面,公司致力于加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,紧紧围绕纺机科技前沿的发展趋势,全面增强自主创新能力,努力掌握核心技术和关键技术,技术研发取得了丰硕成果,技术合作取得了积极进展,技术管理也得到不断加强。截至2007年6月30日,本公司已签订的结余订单金额为人民币23.21亿元,其中国内订单22.14亿元,国外订单1.07亿元。
1.经营成果
按香港财务报告准则编制的财务报表,截至2007年6月30日止六个月,本集团之营业额为人民币2,935,494千元,股东应占盈利为人民币97,373千元,分别较上年同期增加37.04%和16.38%。于2007年6月30日,本集团账面银行存款为人民币701,810千元,短期银行借款为人民币769,799千元,长期银行借款250,000千元,资产负债率为8.63%(长期借款除以资产净值)。
本集团的业务交易、资产及负债主要以人民币结算。本集团并无从事任何外汇投机活动。
按中国会计准则及制度编制的财务报告,截至2007年6月30日止六个月,本集团之营业收入为人民币2,935,494千元,较上年同期增加13.20%;营业利润为人民币124,712千元,较上年同期增加17.66%;净利润为人民币97,373千元,较上年同期增加18.47%。其中
本公司营业收入为人民币1,868,385千元,较上年同期增加16.87%;营业利润为人民币19,948千元,较上年同期增加29.19%;净利润为人民币14,951千元,较上年同期增加37.59%。
子公司
青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币825,076千元,营业利润为人民币25,113千元。
常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币242,450千元,营业利润为人民币24,953千元。
天津经纬新型纺织机械有公司的营业收入为人民币178,731千元,营业利润为人民币15,001千元。
沈阳宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币125,380千元,营业利润为人民币2,067千元。
上海经纬东兴精梳机有限公司的营业收入为人民币80,202千元,营业利润为人民币8,907千元。
山西经纬合力机械制造公司的营业收入为人民币247,705千元,营业利润为人民币3,572千元。
无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币69,178千元,营业利润为人民币7,217千元。
二、报告期经营情况
1、主营业务分产品销售情况单位人民币千元
产品类别营业收入营业成本毛利率(%)
一、天然纤维纺织机械2,002,1071,707,15614.73
二、织造机械217,303186,71314.08
三、纺织机械专配件195,212136,39930.13
四、化学纤维纺织机械54,80839,13828.59
五、纱线50,31144,72311.11
合计2,519,7412,114,12916.10
续上表
产品类别营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年
年同期增减同期增减(%)同期增减(%)
(%)
一、天然纤维纺织机械24.1128.01(14.99)
二、织造机械(4.07)(0.34)(18.60)
三、纺织机械专配件5.396.35(2.06)
四、化学纤维纺织机械32.7132.610.18
五、纱线(33.74)(33.96)2.85
合计17.6321.05(12.86)
报告期,本集团天然纤维纺织机械的营业收入占到全部主营业务收入的79.46%,同比增加24.11%,达到人民币2,002,107千元,其中细纱机、络筒机、清梳联占到该类别的71.64%;织造机械由于经编机和喷气织机在上年高速增长的基础上销售回落,同比减少4.07%;纺织机械专配件随主机产品的销售增加,继续保持稳定的增长;由于本会计期不合并合营公司--安徽华茂经纬新型纺机有限公司,本集团的纱线销售同比减少33.74%。
由于市场竞争,部分主导产品的销售价格持续下降,使公司产品获利能力受到影响。综合毛利率水平较上年度全年减少6.90%。
报告期,本公司向同系附属公司和联营公司销售主营产品的金额为人民币329,454千元;向控股股东及同系附属公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为435,437千元。
2、主营业务分地区销售情况
单位人民币千元
地区营业收入比上年同期增减(%)
2007年中期2006年中期
国内销售2,141,8332,001,8856.99
国外销售377,908140,261169.43
其中:亚洲347,223100,029247.12
非洲13,88531,215(55.52)
其他地区16,8009,01786.31
合计2,519,7412,142,14617.63
三、经营中的问题与困难
在纺机市场面临新的发展机遇的同时,国内纺机市场竞争的压力也将进一步加剧。一些国外纺机制造商在国内纺织发达地区建厂投产,并加速本土化进程,与此同时,民营企业发展迅速,凭借灵活的经营机制,在棉纺、印染设备领域给本公司带来一定的竞争压力,特别是低端市场,价格战愈演愈烈。这些挑战都将在未来给本公司的发展带来越来越大的压力。此外,纺织行业出口退税率下调,人民币升值,棉花滑准税、人工成本上升等不利因素,在影响纺织企业营运的同时,也可能削弱纺织企业的投资热情,从而影响本集团的销售。
四、报告期公司投资情况
1.报告期内没有募集资金使用情况。截至报告期期末,公司尚未使用的募集资金计人民币752千元存于银行。累计募集资金使用情况见本公司2003年年报。
2.报告期内无非募股资金投资项目。

投资情况说明
报告期公司投资情况
1.报告期内没有募集资金使用情况。截至报告期期末,公司尚未使用的募集资金计人民币752千元存于银行。累计募集资金使用情况见本公司2003年年报。
2.报告期内无非募股资金投资项目。


经营情况评述
【2006年年报】
报告期内公司经营情况的回顾
报告期内公司总体经营情况
本公司是中国大型纺织机械制造商,为中国唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集科、工、贸多种经营为一体的企业集团,,主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件,为国家高新技术企业,其前身是拥有50余年历史的原经纬纺织机械厂。作为中国纺机业的旗舰,本公司一直致力于中国纺织工业的发展,提供齐全的纺织机械以满足不同客户的需求。本公司主要产品有棉纺织全流程设备,包括清花机、梳棉机、清梳联合机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、气流纺纱机、自动络筒机、普通络筒机,以及高速整经机、喷水织机、喷气织机、剑杆织机、经编机、圆纬机及纺机专配件等,主要产品在中国纺机市场的占有率达到五成以上,产品行销全国各地,并出口40多个国家和地区,在中国纺织及纺机业界享有盛誉,在国际纺织及纺机业界有着重要影响。本公司被公认为高素质、极具信誉及专业化的纺织机械企业。
2006年是国家实施“十一五”规划的开局之年,本公司伴随着“十一五”期间中国纺织工业产业升级步伐加快的有利形势,围绕“加大创新力度,提升竞争能力”的经营方针,抓住纺织工业持续增长的良好市场机遇,大力拓展国内、国外两个市场,发展棉纺成套优势品牌,加大技术创新和管理创新力度,加快产品结构调整,深入推进资源整合,顺利实施股权分置改革,夯实企业内部基础管理,进一步提升了竞争能力,公司继续保持快速增长,取得了良好的经营业绩。年内,本公司获得国家人事部、中国纺织工业协会颁发的“全国纺织工业先进集体”、中共中央组织部、国务院国有资产管理委员会党委颁发的“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”、中国机械工业联合会、国家统计局工业交通统计司授予的“2005年度中国机械工业销售收入100强企业”、CECA国家信息化测评中心授予的“2005年度中国企业信息化500强入选企业”、国家统计局授予的“2006年度中国制造业500强”、中国纺织工业协会、中国纺织企业文化建设协会颁发的“中国纺织品牌文化创新奖”、北京企业联合会、北京企业家协会授予的“2006年北京企业100强”等称号。
截至2006年12月31日止年度,按香港财务报告准则编制的财务报告,本集团之营业额为人民币4,609,322千元,股东应占盈利为人民币187,442千元,分别较上年度增长8.66%和22.49%。于2006年12月31日,本集团账面银行存款为人民币905,281千元,短期借款为人民币522,787千元,其中美元借款为美元20,000千元(折人民币156,174千元),其余为人民币借款。贷款年利率在5.31%至6.36%之间。长期借款为人民币200,000千元。资产负债率为(长期借款除以资产净值)7.02%。
于2006年12月31日,本集团现金及银行结存中有人民币7,891千元,用于短期银行信贷之抵押品(2005年:人民币4,656千元)。
于2006年12月31日,本集团无固定资产用于银行借款抵押(2005年无)。
于2006年12月31日,本集团无短期投资用于银行借款抵押(2005年无)。
截至2006年12月31日止年度,按中国会计准则及制度编制的财务报告,本集团之主营业务收入为人民币4,609,322千元,较上年度增长8.66%;主营业务利润为人民币784,797千元,较上年度增长13.85%。净利润为人民币183,631千元,较上年增长了34.78%。。
其中
本公司主营业务收入为人民币3,073,736千元,较上年增加了2.97%;主营业务利润为人民币255,136千元,较上年增加3.66%。
子公司
青岛宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币1,134,682千元,主营业务利润为人民币99,260千元。
沈阳宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币250,369千元,主营业务利润为人民币28,628千元。
天津经纬新型纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币195,133千元,主营业务利润为人民币37,143千元。
天津宏大纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币319,801千元,主营业务利润为人民币42,678千元。
常德纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币460,442千元,主营业务利润为人民币126,260千元。
北京经纬纺机新技术有限公司的主营业务收入为人民币62,517千元,主营业务利润为人民币20,352千元。
上海经纬东兴精梳机有限公司的主营业务收入为人民币137,400千元,主营业务利润为人民币24,609千元。
无锡经纬纺织科技试验有限公司的主营业务收入为人民币102,151千元,主营业务利润为人民币8,281千元。
山西经纬合力机械制造有限公司的主营业务收入为人民币480,259千元,主营业务利润为人民币50,404千元。
无锡宏大纺织机械专件有限公司的主营业务收入为人民币102,189千元,主营业务利润为人民币为
28,549千元。
公司主营业务及其经营情况
(1)主营业务分产品的情况说明
单位人民币千元
项目主营业务收入主营业务成本主营业务利
润率(%)
天然纤维纺织机械3,499,9262,953,50415.61
其中:关联交易401,392340,32015.22
化学纤维纺织机械100,18572,30027.83
织造机械479,449391,96218.25
纺织机械专件及配379,579262,18530.93

其他150,183132,38111.85
总计4,609,3223,812,33217.29
接上表
项目主营业务收入比主营业务成本比主营业务利润率比
上年增/减(%)上年增/减(%)上年增/减(%)
天然纤维纺织机械4.023.711.65
其中:关联交易59.9159.591.13
化学纤维纺织机械7.49(4.97)51.52
织造机械19.0814.5021.85
纺织机械专件及配41.1441.36(0.35)

其他33.5449.43(44.16)
总计8.667.684.55
本报告期,天然纤维纺织机械的销售占主营业务收入的75.93%,同比增加4.02%,达到人民币3,499,926千元,其中细纱机、络筒机、清梳联占较大份额,由于中、高档产品销售扩大,该类产品的获利能力进一步提高;织造机械由于经编机和喷气织机的增加,同比增长19.08%;化学纤维纺织机械由于售价提高,成本降低,使其成为本年获利能力较强的产品。无锡宏大纺织机械专件有限公司产品的并入,使纺织机械专件及配件收入有了提高。
(2)本集团分地区的经营情况
地区主营业务收入同比增加%
2006年度2005年度
国内4,175,8743,918,0746.58
亚洲366,612275,25133.19
非洲40,83934,23819.28
其他25,99714,34981.18
合计4,609,3224,241,9128.66
第二节本公司未来发展的展望
1.纺机行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
中国正处于全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的关键时期,国民经济进入新一轮持续平稳快速增长的新阶段,为企业整体经营提供了有利的外部环境;入世后我国纺织工业的持续蓬勃发展和产业升级将继续拉动纺机产品的需求;国家关于振兴装备制造业和鼓励技术创新的一系列措施,有利于纺机制造业加快产品结构调整和技术进步;以印度为代表的东南亚纺织业发展迅速,为纺机出口提供了广阔的海外市场。这些都是本公司面临的发展机遇。与此同时,今后几年将会继续面临能源原材料价格波动、人民币升值、棉花价格与国际市场差价的影响、纺织品出口退税下调、贸易摩擦等不确定因素的影响。
2.本公司未来发展战略
面对二十一世纪经济全球化的竞争和挑战,本公司将立足于中国这个全球最大的纺织工业市场,以“全球纺织业的朋友,中国制造业的骄傲”为美好愿景,以“为客户提供纺织全流程数字化解决方案”为使命,紧紧围绕“满足客户需求,保持公司成长”的经营方针,培育核心竞争力,努力使本公司成为产业多元化、经营国际化、管理现代化的企业集团,并争取用三到五年的时间使本公司进入全球纺机业的前三名。
3.新年度经营计划
(1)加快技术研发机制的转换,促进自主知识产权形成
①加快新产品研发速度,研究扩大新产品、新市场和新成套项目;②运用信息化等手段加强成套工艺的研究,形成经纬产品核心技术;③加大技术创新力度,加强知识产权保护工作,积极申报专利项目,在自主知识产权和专利上有所突破;④不断完善总部和各企业技术研发体制建设,积极争取国家政策支持和项目资助,培育企业技术创新体系;⑤对技术骨干进一步加大激励机制,真正激发技术研发人员的积极性和创造力;⑥抓好国家专项资金支持项目的实施,有针对性地开展技术改造工作,特别重点加强专机、装配、重点工艺突破及新技术、新材料的应用。
(2)加大成套产品市场营销,进一步扩大国际市场份额
①加大营销创新力度,树立精细营销理念,关注VIP客户,定期对大客户进行走访和交流;②强化营销网络的管理,搞好网络售后服务工作,完善网络重点区域的备件服务中心;③加大市场推广力度,分重点产品、重点区域采用不同的形式组织各企业进行产品推介和宣传;④加大成套设备的销售力度,充分发挥成套设备在纺纱质量指标和数字化数据采集系统的优势;⑤加强广告及各种网络媒体的宣传力度,以多种渠道和手段进行企业和产品的宣传,搞好本部网站的产品宣传工作。⑥搞好市场分析统计工作,进一步了解国内外行业动态以及竞争对手情况,规范各企业数据统计分析报表,及时给企业通报市场信息。
(3)加强企业经济运行管理,提高经济运行质量
①通过对总体指标的合理细化分解,形成对全年工作有指导意义的企业资源计划;②加强企业生产经营出现问题的协调,确保企业经济运行的平稳发展。尤其是企业生产环节,要着力解决瓶颈问题,优化流程,提高效率;③强化计划考核力度,强化对企业资源计划执行情况的考核;④切实抓好安全生产管理工作,确保安全生产。
(4)继续推进财务集中管理,提高资金使用效益
①加强财务预算管理,进一步完善和实施弹性预算,合理编制2007年财务预算计划;②进一步推行财务电算化管理,充分利用会计集中核算平台,加强会计信息的实时监控。③加强财务报告编制和分析工作,认真做好季度、半年度和全年财务分析报告,为企业经济运行和公司经营决策提供依据;④认真学习新会计准则,做好新旧准则变化后财务报告的转化、对比、重列及披露工作,加强对各公司新准则实际应用的指导和报表体系、核算科目变化后的规范培训,实现会计核算全面过渡;⑤加强资金管理,严格资金定额管理,合理调剂和配置资金,努力控制风险,提高资金收益;⑥进一步建立和完善内部会计控制制度体系,促进企业管理,降低运营风险。
(5)继续加快企业信息化集成应用,提高企业现代化管理水平
①发布和宣贯公司“十一五”信息化发展规划;②进一步完善总部的各业务系统的应用。积极推动总部的指标分析系统应用,③推动编码体系的建立,利用项目管理的形式启动信息编码体系的建设,为下一步的全面集成应用奠定基础;④加快网络安全和企业内网数据安全环境的建设。
(6)深化战略采购,提高供应链管理水平,发掘内部潜力,不断降低采购成本。
4.为实现本公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源
公司日常的生产、经营和研发的资金主要通过自有资金解决,不足部分通过银行授信解决。同时,公司将根据战略发展的需要,积极寻求新的投资项目,如收购外部相关资源或引进技术等,以形成新的经济增长点。对于所需的资金量将根据可能的项目情况而定。资金的来源也将根据可能的项目情况进行筹措,筹措资金包括自有资金、银行贷款或是资本市场融资等多种融资渠道。
5.存在的风险及对策
在纺机市场面临新的发展机遇的同时,国内纺机市场竞争的压力也将进一步加剧。一些国外纺机制造商在国内纺织发达地区建厂投产,并加速本土化进程,与此同时,民营企业发展迅速,凭借灵活的经营机制,在棉纺、印染设备领域给本公司带来一定的竞争压力,特别是低端市场,价格战愈演愈烈。这些挑战都将在未来给本公司的发展带来越来越大的压力。
本公司是目前国内纺机行业规模最大、资产质量最好的企业之一,公司在业内经营业绩优良,管理水平较高,生产链条完整,销售渠道广泛,拥有高素质的专家人才队伍,有自身的竞争优势,并通过与德国、日本、美国和意大利等国家的世界知名纺机制造商的技术合作,公司的产品的技术竞争力得到进一步加强。本公司将充分发挥自身的优势,化解风险,继续保持公司稳定成长,为股东创造更大的财富。
第三节公司投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内没有募集资金使用情况。截至报告期期末,公司尚未使用的募集资金计人民币752千元存于银行。累计募集资金使用情况见公司2003年年报。
2.期内非募集资金投资的情况
本集团报告期末长期股权投资净额为人民币168,966千元,比上年期末投资净额人民币185,587千元减少人民币16,621千元,减幅为8.96%。其中长期股权投资本年增加额为人民币27,959千元。
主要投资列示如下
(1)2006年2月,本公司出资人民币4,800千元,受让无锡市华明自动化技术有限公司持有的无锡宏大纺织机械专件有限公司10%的股权,使公司持股比例达到35%,该公司当年为本公司贡献净利润人民币4,699千元。本次交易以2006年1月31日无锡宏大纺织机械专件有限公司帐面净资产为作价依据。有关股权转让手续已办理完毕。
(2)2006年2月,本公司对全资附属公司香港华明有限公司(“香港华明”)增加投资人民币57,593千元,使香港华明有限公司注册资本由60万美元增加至770万美元。
(3)2006年4月,本公司出资人民币6,911.7千元,受让本公司子公司北京京鹏投资管理有限公司控股之无锡纺织机械试验中心有限公司持有的无锡经纬纺织科技试验有限公司11.55%的股权,使公司持股比例达到66.55%,该公司当年为本公司贡献净利润人民币1,346千元。该项交易的作价依据是按无锡经纬纺织科技试验有限公司于2004年12月31日经评估的净资产值的11.55%厘定。有关股权转让手续已办理完毕。
(4)2006年7月,本公司出资人民币1,880千元,受让东圣投资有限公司持有的咸阳维尔机械制造有限公司(“咸阳维尔”)96.68%的股权,根据资产评估结果,于股权转让基准日,咸阳维尔净资产为人民币-2,146元,鉴于出让方对咸阳维尔进行了前期投入并形成资金沉淀,经协商确定转让价款。2006年10月,本公司出资人民币60,000千元,对咸阳维尔增加注册资本,使本公司持股比例达到99.334%。该公司当年为本公司贡献净利润人民币382千元。
(5)本公司及本公司全资附属子公司香港华明于2006年12月分别出资人民币15,000千元和人民币5,000千元,设立宜昌经纬纺织机械有限公司(“宜昌经纬”)。宜昌经纬注册资本为人民币20,000千元,本公司和香港华明分别占其75%及25%股权。宜昌经纬的主要业务为开发、生产和销售纺织机械及其专用配件和器件。报告期内尚无收益。
(6)报告期内,本公司全资子公司北京京鹏投资管理有限公司分别向独立个人和本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司转让其于北京晨昱泰和房地产开发有限公司40%和20%的股权,转让价款分别为人民币26,000千元及人民币13,000千元。


投资情况说明
公司投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内没有募集资金使用情况。截至报告期期末,公司尚未使用的募集资金计人民币752千元存于银行。累计募集资金使用情况见公司2003年年报。
2.期内非募集资金投资的情况
本集团报告期末长期股权投资净额为人民币168,966千元,比上年期末投资净额人民币185,587千元减少人民币16,621千元,减幅为8.96%。其中长期股权投资本年增加额为人民币27,959千元。
主要投资列示如下
(1)2006年2月,本公司出资人民币4,800千元,受让无锡市华明自动化技术有限公司持有的无锡宏大纺织机械专件有限公司10%的股权,使公司持股比例达到35%,该公司当年为本公司贡献净利润人民币4,699千元。本次交易以2006年1月31日无锡宏大纺织机械专件有限公司帐面净资产为作价依据。有关股权转让手续已办理完毕。
(2)2006年2月,本公司对全资附属公司香港华明有限公司(“香港华明”)增加投资人民币57,593千元,使香港华明有限公司注册资本由60万美元增加至770万美元。
(3)2006年4月,本公司出资人民币6,911.7千元,受让本公司子公司北京京鹏投资管理有限公司控股之无锡纺织机械试验中心有限公司持有的无锡经纬纺织科技试验有限公司11.55%的股权,使公司持股比例达到66.55%,该公司当年为本公司贡献净利润人民币1,346千元。该项交易的作价依据是按无锡经纬纺织科技试验有限公司于2004年12月31日经评估的净资产值的11.55%厘定。有关股权转让手续已办理完毕。
(4)2006年7月,本公司出资人民币1,880千元,受让东圣投资有限公司持有的咸阳维尔机械制造有限公司(“咸阳维尔”)96.68%的股权,根据资产评估结果,于股权转让基准日,咸阳维尔净资产为人民币-2,146元,鉴于出让方对咸阳维尔进行了前期投入并形成资金沉淀,经协商确定转让价款。2006年10月,本公司出资人民币60,000千元,对咸阳维尔增加注册资本,使本公司持股比例达到99.334%。该公司当年为本公司贡献净利润人民币382千元。
(5)本公司及本公司全资附属子公司香港华明于2006年12月分别出资人民币15,000千元和人民币5,000千元,设立宜昌经纬纺织机械有限公司(“宜昌经纬”)。宜昌经纬注册资本为人民币20,000千元,本公司和香港华明分别占其75%及25%股权。宜昌经纬的主要业务为开发、生产和销售纺织机械及其专用配件和器件。报告期内尚无收益。
(6)报告期内,本公司全资子公司北京京鹏投资管理有限公司分别向独立个人和本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司转让其于北京晨昱泰和房地产开发有限公司40%和20%的股权,转让价款分别为人民币26,000千元及人民币13,000千元。


【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|关联企业名称|营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|常德纺织机械有限公司|5159.60|46044.20||
|无锡经纬纺织科技实验有限公|202.30|10215.10||
|司||||
|天津宏大纺织机械有限公司|501.20|31980.10||
|青岛宏大纺织机械有限责任公|4067.30|113468.2||
|司||||
|天津经纬新型纺织机械有公司|2534.50|19513.30||
|沈阳宏大纺织机械有限责任公|1102.60|25036.90||
|司||||
|无锡宏大纺织机械专件有限公|1342.50|10218.90||
|司||||
|上海经纬东兴精梳机有限公司|1157.90|13740.00||
|山西经纬合力机械制造有限公|429.00|48025.90||
|司||||
|北京经纬纺机新技术有限公司|1397.50|6251.70||
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