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☆经营分析☆◇港澳资讯000932更新日期2007-08-28◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】 【1.主营构成】 【2007年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务| | |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |黑色金属冶炼及压延加工业|1933484.9|250591.9|12.96|96.01| |(行业)||||| |重有色金属压延加工业(行|22293.8|661.3|2.97|1.11| |业)||||| |其它(行业)|58113.9|4701.0|8.09|2.89| |合计(行业)|2013892.5|255954.2|12.71|100.00| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |宽厚板(产品)|296028.8|62974.7|21.27|14.70| |热轧板卷(产品)|312149.7|49875.4|15.98|15.50| |冷轧卷(产品)|174108.1|21886.7|12.57|8.65| |线材(产品)|285944.9|28984.3|10.14|14.20| |棒材(产品)|404204.3|28970.0|7.17|20.07| |钢管(产品)|307185.5|51014.3|16.61|15.25| |带钢(产品)|60856.5|3032.2|4.98|3.02| |型材(产品)|14336.0|400.3|2.79|0.71| |铜盘管(产品)|14687.5|225.7|1.54|0.73| |冷凝管(产品)|4024.2|103.1|2.56|0.20| |铝材(产品)|3242.5|325.7|10.04|0.16| |板坯(产品)|15093.1|1288.1|8.53|0.75| |其他(产品)|122031.5|6873.8|5.63|6.06| |合计(产品)|2013892.5|255954.2|12.71|100.00| |其中与集团的关联交易(|39471.1|4610.5|11.68|1.96| |产品)||||| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务| | |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |棒材(产品)|743505.0|49251.0|6.62|22.71| |合计(产品)|3273401.0|416679.0|12.73|100.00| |钢管(产品)|513382.0|89575.0|17.45|15.68| |其中:关联交易(产品)|71099.0|5525.0|7.77|2.17| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |华东地区(地区)|599023.3|-|-|18.30| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |内螺纹管(产品)|20602.0|-324.0|-1.57|0.63| |线材(产品)|532866.0|78108.0|14.66|16.28| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |东北地区(地区)|39243.1|-|-|1.20| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |其他(行业)|876.0|577.0|65.87|0.03| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |合计(地区)|3273401.1|-|-|100.00| |西南地区(地区)|242166.6|-|-|7.40| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |其他(产品)|145242.0|6518.0|4.49|4.44| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |黑色金属冶炼及压延加工业|3205467.0|414046.0|12.92|97.92| |(行业)||||| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |板坯(产品)|27215.0|814.0|2.99|0.83| |带钢(产品)|116754.0|5142.0|4.40|3.57| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |华北地区(地区)|95338.6|-|-|2.91| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |冷轧卷(产品)|232651.0|46249.0|19.88|7.11| |铜盘管(产品)|39444.0|2079.0|5.27|1.21| |板材(产品)|357021.0|44513.0|12.47|10.91| |型材(产品)|29320.0|1867.0|6.37|0.90| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中南地区(地区)|1517468.1|-|-|46.36| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |热轧板卷(产品)|515399.0|92885.0|18.02|15.75| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |重有色金属压延加工业(行|67058.0|2056.0|3.07|2.05| |业)||||| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |出口(地区)|746398.1|-|-|22.80| |西北地区(地区)|33763.4|-|-|1.03| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务| | |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |热轧板卷(产品)|381039.7|62010.3|16.27|16.07| |宽厚板(产品)|234010.3|19529.8|8.35|9.87| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |有色金属矿采选业(行业)|62120.5|945.8|1.52|2.62| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |棒材(产品)|538742.2|41976.1|7.79|22.71| |铜盘管(产品)|36782.2|1057.6|2.88|1.55| |其他(产品)|121097.0|11390.0|9.41|5.11| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |黑色金属矿采选业(行业)|2309679.0|291365.6|12.61|97.38| |其中关联交易金额(行业)|6228.1|257.7|4.14|0.26| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |冷轧卷(产品)|144178.0|25280.2|17.53|6.08| |带钢(产品)|85695.6|5022.6|5.86|3.61| |宽厚板坯(产品)|20223.3|-126.0|-0.62|0.85| |钢管(产品)|381971.2|67857.7|17.77|16.10| |合计(产品)|2371799.5|292311.4|12.32|100.00| |型材(产品)|24474.8|1635.3|6.68|1.03| |内螺纹管(产品)|20604.2|-310.2|-1.51|0.87| |线材(产品)|382981.1|56988.0|14.88|16.15| |其中关联交易金额(产品)|6228.1|257.7|4.14|0.26| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务| | |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |黑色金属矿采选业(行业)|1478163.8|172441.7|11.67|96.18| |有色金属矿采选业(行业)|58628.7|1499.0|2.56|3.81| |其他行业(行业)|38.4|35.9|93.48|0.00| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |棒材(产品)|380955.2|35568.8|9.34|24.79| |线材(产品)|246752.4|32333.0|13.10|16.06| |钢管(产品)|244604.5|40827.8|16.69|15.92| |热轧板卷(产品)|239216.0|34722.9|14.52|15.57| |板材(产品)|120662.4|1720.8|1.43|7.85| |冷轧板卷(产品)|88457.8|15454.3|17.47|5.76| |带钢(产品)|52027.8|3905.8|7.51|3.39| |铜盘管(产品)|35127.4|1496.1|4.26|2.29| |内螺纹管(产品)|20241.7|-185.4|-0.92|1.32| |板坯(产品)|18435.1|-335.4|-1.82|1.20| |型材(产品)|15669.7|1148.2|7.33|1.02| |其他(产品)|74681.0|7319.7|9.80|4.86| |其中关联交易(产品)|23190.7|705.2|3.04|1.51| |合计(产品)|1536830.9|173976.6|11.32|100.00| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中南地区(地区)|784898.6|-|-|51.07| |华东地区(地区)|287140.3|-|-|18.68| |西南地区(地区)|128508.6|-|-|8.36| |西北地区(地区)|16092.6|-|-|1.05| |东北地区(地区)|10814.3|-|-|0.70| |华北地区(地区)|43134.2|-|-|2.81| |出口(地区)|266242.3|-|-|17.32| |合计(地区)|1536830.9|-|-|100.00| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述 【2007年半年报】 一、董事会报告 (一)2007年上半年,面对海运费涨势强劲、原材料价格高位运行、出口退政策调整等严峻形势,公司管理层理性分析形势变化,进一步完善公司管控体系,加大品种开发和结构调整工作力度,切实推进重点业务工作协同,使公司继续保持了持续快速、健康协调发展的良好态势。报告期内,共生产钢537万吨、铁478万吨、钢材499万吨,与上年同期比较,分别增长14%、16%和11%。实现销售收入201.39亿元,比去年同期增长25.61%;实现利润总额12.31亿元,比去年同期增长105.6%。 1、落实“十一五”战略发展规划,确保重点工程建设顺利推进。 重点技改项目建设进展顺利。华菱湘钢宽厚二期和大盘卷工程、华菱连轧管大口径无缝钢管项目按进度推进。 2、品种开发和结构调整卓有成效,产品的市场竞争力显著提高。 主导产品的品种结构进一步优化。华菱湘钢宽厚的发生产取得新突破。“双高”产品的比例进一步提高。 3、加强管控体系建设,推进全面预算管理和重点业务协同,努力培育持续领先的核心竞争力。 推行全面预算管理,有效控制企业经营过程,营销协同收到成效。 4、加强资运营,为公司的下一步发展创造条件。 (二)报告期内,公司主营业务及经营状况 1、公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧卷、镀锌、中小型材、热轧中等黑色和有色金属产品的生产与销售,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。 2、主营业务分行业、产品、地区情况 表一、公司主营业务分行业情况单位人民币元 行业名称营业收入营业成本 黑色金属冶炼及压延加工业19,334,848,909.0216,828,930,116.45 重有色金属压延加工业222,937,586.01216,324,590.77 其它581,138,684.69534,128,317.93 合计20,138,925,179.7217,579,383,025.15
续上表: 上年同期 毛利率增 行业名称毛利率 减百分点 (%) 黑色金属冶炼及压延加工业11.671.29 重有色金属压延加工业2.560.41 其它 合计10.182.53 表二、公司主营业务分产品情况单位人民币元 产品名称营业收入营业成 宽厚2,960,287,543.082,330,540,398.15 热轧板卷3,121,497,354.572,622,743,377.52 冷轧卷1,741,080,567.741,522,213,237.20 线材2,859,448,558.022,569,605,186.74 棒材4,042,042,481.823,752,343,020.09 钢管3,071,855,141.872,561,712,577.98 带钢608,565,003.10578,242,999.58 型材143,360,295.76139,357,584.86 铜盘管146,875,054.37144,617,927.43 冷凝管40,241,861.6439,211,214.88 铝材32,425,144.5429,168,314.44 板坯150,931,372.05138,050,538.15 其他1,220,314,801.161,151,576,648.13 合计20,138,925,179.7217,579,383,025.15 其中与集团的394,710,778.50348,605,341.23 关联交易
续上表: 毛利率上年同期毛利率增减 产品名称(%)毛利率(%)百分点 宽厚21.270.4220.85 热轧板卷15.9814.711.27 冷轧卷12.5716.9-4.33 线材10.1412.21-2.07 棒材7.178.85-1.68 钢管16.6116.69-0.08 带钢4.987.51-2.53 型材2.797.33-4.54 铜盘管1.544.26-2.72 冷凝管2.56-0.963.52 铝材10.046.163.88 板坯8.53-2.8711.40 其他5.631.364.27 合计12.7110.182.53 其中与集团的 11.682.689.00 关联交易 说明报告期内,宽厚毛利率较去年同期增加20.85个百分点,主要是宽厚品种开发以及产品结构的调整,使得平均销售价格较去年同期大幅上涨所致。 表三、公司主营业务分地区情况单位人民币元 项目期数上年同期 中南地区8,390,670,379.948,514,212,296.43 华东地区4,413,590,118.802,871,403,297.35 西南地区1,321,443,524.561,285,085,888.44 华北地区624,827,658.33431,341,455.20 西北地区112,290,492.35160,925,791.72 东北地区137,990,060.54108,143,356.26 出口5,138,112,945.482,662,423,038.94 合计20,138,925,179.7216,033,535,124.34 说明 1)、营业收入201.39亿元,比上年同期增加41.06亿元,增长25.61%。主要是由于公司品种开发和结构调整,“双高”产品比例提高,同时销量有所增加所致。报告期内,累计销售钢材498万吨,比去年同期增加62万吨.。主要增加的钢材品种有宽厚、冷轧和无缝钢管。 2)、报告期内,公司出口钢材117万吨,比去年同期增加50万吨。 (三)报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。 (四)报告期内没有对公司净利润影响达到10%以上的参股子公司。 (五)报告期内,公司生产经营中存在的主要困难和问题 1、受宏观经济运行状况的影响,主要原材料价格高位运行,海运费涨势强劲,公司面临较大的成上升压力,降成本的难度加大。同时国家调整了出口退政策,挤压了利润空间。 2、尽管负债率、流动比、速动比等财务指标不断得到改善,但资产负债结构仍不合理。 二、报告期内公司投资情况 (一)公司可转债募集资金使用情况 1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元,债券面值100元,期限5年。经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元。 2.截止报告期内,募集资金实际投资项目情况单位万元 项目名称承诺投实际投入 入资金募集资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100,000100,000 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 “精品工程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目19,00019,000 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目8,0438,043 (3)加热炉节能改造项目4,9644,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目50,00050,000 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目8,1848,184 5.ERP整合系统技术改造项目4,950846 合计195,141191,037
续上表: 项目名称募集资金使项目完工产生收 用进度(%)程度(%)益情况 1.薄板公司建设薄板项目二期工程10010037400 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 精品工程技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目1001001147.12 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目1001001099.54 (3)加热炉节能改造项目100100187.04 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目10010016624.45 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管100100-769 改造项目 5.ERP整合系统技术改造项目17.0925 合计 (二)重大非募集资金投资情况 华菱湘钢 1、宽厚板二期工程 项目计划投资125,000万元,累计完成投资91,200万元,基本上完成了方板坯铸机整改、3#加热炉施工2#剪切线土建施工。方板坯5月份已开始生产。 2、线材及宽厚板深加工 项目计划投资80,000万元,报告期内,累计投资62,669万元,基本上完成盘卷主轧机及其他配套设施的安装,预计8月份进行热试并投产。 3、新建RH装置一套 项目计划投资15,000万元,报告期内,累计投资9,346万元,工程土建部分已基本完成,项目主体设备、配套设施正在安装中。 华菱涟钢大高炉工程 项目计划总投资128,228万元,报告期内,累计投资4,406万元。高炉风机、电机及炉顶设备已完成招标定货。 三、报告期实际经营成果与期初计划比较 公司2007年度计划产生铁960万吨、粗钢1080万吨、钢材1015万吨,实现营业收入371亿元,完成技改投资35亿元。报告期内,公司实际产铁478万吨、钢537万吨、钢材499万吨,分别完成全年生产计划的49.79%、49.72%、49.16%;实现营业收入201.39亿元,完成全年目标的54.22%。 四、下半年的工作重点 2007年下半年,国家宏观政策、法规发生重大变化将对公司生产经营运行环境产生重大影响,宏观环境国内经济增长势头强劲,钢材需求保持旺盛,但是国内产能将进一步释放,市场竞争加剧,钢材价格面临下滑的趋势。主要原材料价格和海运费仍将高位运行,制约瓶颈依然存在。出口退税政策进行了调整,国外的需求增长放缓,国际贸易摩擦不断,出口形势严峻。 下半年,公司工作重点为 1、加大品种开发和结构调整的力度,健全技术研发体系。 2、深入挖潜增效,降低运营成本,提高运行效率。 3、加强资本运作,完成定向增发工作。
投资情况说明 报告期内公司投资情况 (一)公司可转债募集资金使用情况 1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元,债券面值100元,期限5年,转股价格为每股5.01元。经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元。 2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目单位万元 项目名称项目主要内容承诺投入资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程建热轧第二流连铸线、 年产80万吨冷轧板带 生产线和30万吨热 镀锌板生产100,000 线。 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工 程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目建一套CONCAST高效 连铸机及配套设施及 铁水脱硫装置、90吨 钢包炉,预留19,000 VD炉,年产优质连铸 坯65万吨。 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目650中型车间改造为一 条年产60万吨全连轧 棒材生产线。8,043 (3)加热炉节能改造项目改造现有三座推钢式 加热炉为步进梁式加 热炉的能力为 65万吨每年。4,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目淘汰现有100自动 轧管机组,建设一 条133-273无缝钢管 连轧生产线,年产50,000 无缝钢管50万吨。 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造采用铸轧法生产工艺技术,建设年产15,000吨铜盘管机内螺纹管生产线。8,184 项目 5.ERP整合系统技术改造项目在华菱管线总部实施ERP管理,在总部和各子公司之间建立语音、数据和视4,950 频的三网合一的网络,建立门户网站,实现电子商务。 说明因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。 3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况单位万元 项目名称承诺投入资金实际投入募集 资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100,000100,000 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 “精品工程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目19,00019,000 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目8,0438,043 (3)加热炉节能改造项目4,9644,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目50,00050,000 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目8,1848,184 5.ERP整合系统技术改造项目4,950761 合计195,141190,952 接上表: 项目名称募集资金使项目进度(%) 用进度(%) 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100%96% 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 精品工程技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目100%100% (2)棒材生产线全连轧技术改造项目100%100% (3)加热炉节能改造项目100%100% 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目100%100% 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目100%100% 5.ERP整合系统技术改造项目15.37%30% 合计 ⑴薄板公司建设薄板项目二期工程 至报告期末,薄板项目二期主体工程全部建成投产,投入募集资金100,000万元。报告期内,共生产热轧薄板239.66万吨、冷轧薄板60.65万吨,产生经济效益54,374万元。后处理机组(横切、重卷机组)按目前进度可在2007年上半年将全面竣工。 ⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目 ①连铸高效化技术改造项目投入资金19000万元,项目于2005年5月项目全部建成资产。报告期内,产生经济效益2438万元。 ②棒材生产线全连轧技术改造项目投入资金8043万元,项目于2005年5月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益2450万元。 ③加热炉节能改造项目投入资金4964万元,项目于2005年6月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益420万元。 ⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目。 至报告期末,φ100无缝钢管机组技术改造项目全部建成投产,投入募集资金50,000万元。报告期内,共生产钢管43.4万吨,达预计生产能力的87%,产生经济效益26,844万元。 ⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目 至报告期末,投入募集资金8,184万元,项目于2005年全面正式投产。2006年上半年,由于铜价暴涨的影响并出现亏损,从三季度开始至报告期末铜盘管生产线已停产。该生产线产生的经济效益为-826万元。 ⑸公司ERP整合系统技术改造项目 报告期内,公司ERP整合系统技术改造项目已完成了管控模式的设计、业务流程优化及网络信息平台建设和视频会议系统建设,综合信息门户系统建设正在前期的需求设计和招标准备等工作中。 (二)非募集资金投资情况 1、报告期内,公司对外股权投资事项详见本报告第十节重大事项。 2、报告期内,公司非募集资金固定资产投资及技改情况 华菱湘钢 (1)、华菱湘钢2#高炉移地大修改造工程,工程总投资概算103,200万元,2005年9月开工,2006年11月6日5#高炉炉体烘炉,11月21日顺利出铁。工程累计完成投资104,680万元。 (2)、华菱湘钢一烧移地大修改造工程,工程总投资概算45,000万元,2005年10月开工,2006年10月份完工。工程累计完成投资44,100万元。 (3)、华菱湘钢5#焦炉及配套设施工程,工程总投资概算65,000万元。,2005年7月开工,2006年8月25日正式出焦投入试生产。累计完成投资39,029万元。 (4)、华菱湘钢宽厚板二期工程,工程总投资概算125,095万元。2006年1月开工,到2006年底止已累计完成投资65,505万元。工程完成进度如下热处理炉土建完成30%,热处理土建完成75%,安装完成50%。轧机2#成品库土建完成30%,安装完成10%。;转炉连铸土建完成,安装完成10%。 华菱涟钢(含薄板公司) (5)、华菱涟钢280m2烧结机工程 工程总投资概算38,760万元,该工程的主要建设内容新建一台280m2烧结机及相关的公辅配套设施。2005年6月开工,2006年3月竣工投产。累计完成投资47,664万元。 (6)、华菱涟钢焦化干熄焦工程 工程总投资概算17,785万元,主要建设内容为两座JN60型焦炉配套建设一套150t/h干熄焦装置及及锅炉、发电系统。2005年5月28日开工,2006年下半年进入试生产。工程累计完成投资16,689万元。 (7)、华菱涟钢热轧板厂RH真空精炼炉工程 工程总投资概算15,338万元,主要建设内容在CSP与转炉厂之间建设一套100tRH真空处理装置和相应的辅助配套设施。该工程于2006年3月开工,2006年11月部分设备试生产。累计完成投资8,128万元。 (8)、华菱涟钢小高炉TRT项目 工程总投资概算3,000万元,主要建设内容为利用1#、5#高炉余压建设一套余压透平发电机组,设计年发电量5600×104Kwh。工程于2006年4月开工,2006年10月15日完成热负荷试车,并网发电。工程累计完成投资3,000万元。 (9)、华菱涟钢转炉炼钢厂铁水脱硫工程 工程总投资概算1,470万元,该工程的主要建设内容为建设一套年处理130万吨的铁水脱硫装置。工程于2006年3月动工,于2006年10月竣工投产。累计完成投资1,470万元。 衡阳华菱钢管(含华菱连轧管) (10)、华菱连轧管石油管加工线 工程总投资概算42,000万元,主要建设内容为建设一套年加工处理20万吨石油专用管生产线。工程于2006年初动工建设,2006年底已竣工投产。累计完成投资36,069万元。 (11)、衡阳华菱钢管∮89机组改造工程 工程总投资概算10,000万元。针对机组目前存在的问题,对整个机组进行一次较为彻底的升级改造。以恢复设备精度、降低设备故障率、提高设备的运转效率,满足节能降耗、提高产品质量、生产高附加值产品的需要,实现产品升级换代目标。工程于2006年12月开工建设,目前已完成投资2600万元,预计2007年一季度完工。
经营情况评述 【2006年年报】 公司经营情况的回顾 (一)公司总体经营状况 报告期是公司与米塔尔钢铁公司战略合作进入实质性运作的头一年。面对原燃料价格高位运行、市场竞争更为激烈的严峻形势,公司管理层理性分析形势变化,紧紧围绕董事会提出的各项工作目标,把工作重点转移到变革管控模式、加强业务整合协同、调整优化产品结构、降低运营成本上来,较好地经受住了钢铁产品市场急剧变化的严峻考验,使公司继续保持了持续、健康、协调发展的良好态势。 一是公司主要经营指标全面超额完成董事会确定的年度目标。全年产铁848.25万吨,比上年同期增长9.01%;产钢990.5万吨,增长17.17%,生产钢材928.62万吨,增长18.39%。全年完成主营业务收入327.3亿元,比上年增长14.5%;销售钢材904.2万吨,比上年同期的795.73万吨增加108.47万吨,实现利润总额15.4亿元,增长85.11%;实现净利润10.7亿元,增长95.19%。全年出口钢材(坯)177万吨,出口创汇9.5亿美元,分别比上年增长94.5%和93.8%。 二是变革管控模式,夯实培育、提升公司核心竞争力的制度基础。按照国际化发展战略要求,以“战略控制,业务协同”为指导,构筑公司新的管控模式,建立母子公司分享决策和共享服务机制。经董事会批准,成立公司执委会,使其成为公司实现战略控制和业务协同目标的决策平台。积极谋求外资股东在业务与技术上的实质性支持,建立高效的协同机制,启动财务预算管理,提高对采购、营销、预算、技术研发等重点业务的协同整合能力和对战略资源的掌控能力,加快结构调整,降低运营成本,提高运行效率。 三是进一步明确公司“十一五”时期的战略发展目标和路径选择。公司将更加专注于区域细分市场,提高对市场变化的把握能力;关注终端客户现实与未来需求;坚持和推行专业化生产格局与成本控制支持下的差异化战略;提高产品的附加值和技术含量,替代进口,形成自身特色,塑造品牌。力争“十一五”末实现年销售收入600亿元,EBITDA90—100亿元,资产负债率下降到50%,成为客户认可的钢材综合服务解决方案提供商。 四是以国际、国内先进企业为标杆,坚持对标挖潜和持续改进,公司运行质量与效益明显提高。主要技术经济指标得到改善,吨钢综合能耗615kgce,比上年下降了60kgce,下降了8.89%,处于国内同行领先水平。高炉入炉焦比378kg/t,比上年下降了5kg/t。高炉利用系数为2.64t/m3d,比上年提高0.09t/m3d。上述指标均创造了历史最好水平。因指标改善降低成本2.5亿元。同时矿石、煤炭、废钢、铁合金等大宗原燃料和轴承等设备通用件的协同采购进入实质性操作阶段,采购成本得到有效降低,全年因降低原材料采购成本获利16.7亿元。 五是新产品研发提速,品种结构进一步优化。2006年是公司新产品开发力度最大的一年,与米塔尔在六大产品技术领域的合作已全面展开。高强度船板F40和冷轧电工钢的开发已取得阶段性成果,同时还开发了包括船板、锅炉和压力容器板、桥梁板、X52管线钢、镀锌板、家电板、汽车大梁板、集装箱及火车车厢板、大口径石油专用管、高钢级石油专用管、压力容器管、油气管、HS-MCC特殊扣套管、抗挤毁套管、管线管、气瓶管等近百个品种牌号的新产品,其中半工艺硅钢等产品填补国内空白。板管比达到了50%,“双高”产品比重达到了70%以上。2006年公司新产品销售收入达113亿元,占销售总收入的32%,创经济效益5亿元。 六是新项目达产达效,投入产出效益开始显现。公司投资建设的三大主体工程都进入了达产达效阶段,全年宽厚板项目产材114.3万吨,CSP生产热轧卷板239.66万吨,冷轧薄板60.65万吨,90t电炉产钢47.89万吨,大无缝钢管机组产钢管43.37万吨,均超过预期达产进度。 存在的主要问题1、资产结构和负债结构不合理,负债率偏高,流动比率、速动比率均低于合理水平。2、受铜价暴涨的影响,华菱光远的铜盘管上半年出现亏损,现已停产。3、物流成本相对较高,对资源的掌控力不强。 (二)公司主营业务及经营状况 1、主营业务分行业、产品情况如下单位元 行业名称主营业务收入主营业务成本毛利率(% ) 黑色金属冶炼及压延加工业32,054,671,669.9427,914,214,001.7212.92 重有色金属压延加工业670,579,139.23650,020,514.393.07 其他8,760,521.762,990,311.3765.87 合计32,734,011,330.9328,567,224,827.4812.73 接上表 行业名称上年同期毛利毛利率增减 率(%)百分点 黑色金属冶炼及压延加工业9.853.07 重有色金属压延加工业3.13-0.06 其他19.5246.35 合计9.653.08 产品名称主营业务收入(元)主营业务成本(元)
棒材7,435,052,1966,942,535,105 线材5,328,655,9274,547,577,876 热轧板卷5,153,990,9454,225,140,770 钢管5,133,821,6714,238,070,703 宽厚版3,570,207,2533,125,075,737 冷轧卷2,326,514,6161,864,016,555 带钢1,167,535,0661,116,119,880 铜盘管394,438,658373,650,098 型材293,203,417274,530,659 板坯272,151,087264,005,684 内螺纹管206,018,638209,261,794 其他1,452,421,8591,387,239,966 合计32,734,011,33128,567,224,827 其中:关联交易710,989,413655,739,784 接上表 产品名称毛利率(%)上年同期毛利率毛利率增 (%)减百分点 棒材6.628.41-1.79 线材14.6615.57-0.91 热轧板卷18.025.9912.03 钢管17.4517.40.05 宽厚版12.47012.47 冷轧卷19.88019.88 带钢4.410.1-5.70 铜盘管5.274.80.47 型材6.377.31-0.94 板坯2.9902.99 内螺纹管-1.570.13-1.70 其他4.492.841.65 合计12.739.653.08 其中:关联交易7.777.660.11
简要分析 1)主营业务收入3,273,401.13万元,比上年同期增加414,452.24万元,增长14.5%,主要是公司钢材销量增加所致; 2)主营业务利润396,511.95万元,比上年同期增加129,493.45万元,主要是①钢材销量增加;②品种结构调整高附加值产品比重增加;③加强经营管理,降低成本;④各项生产技术经济指标得到明显改善。 2.主营业务分地区情况如下单位元 项目本年数上年数 主营业务收入 中南地区15,174,680,541.7915,141,307,931.68 西南地区2,421,665,626.222,561,540,602.68 华东地区5,990,233,303.375,575,582,839.48 华北地区953,385,795.95871,516,809.34 西北地区337,633,783.83184,107,275.17 东北地区392,431,328.02237,779,738.54 出口7,463,980,951.754,017,653,772.19 合计32,734,011,330.9328,589,488,970.08 二、公司未来发展的展望 (一)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 2007年,公司生产经运行将可能遇到如下问题 1、宏观环境2007年,全国各大钢铁企业有不少大项目、大工程投产,产能将加速释放,供大于求的矛盾开始显现,钢材价格可能出现走低的趋势。同时,原材料涨价大局已定,这意味着企业成本将增加,而降成本的工作难度加大。 2、国际市场国家强化宏观调控、降低钢铁产品出口退税率的政策效应将在2007年集中显现,企业产品出口的利润将下降。 3、从公司内部情况看,新投产项目的达产达效面临挑战,对新设备的掌握程度、新技术的消化速度、新产品及市场的开发能力等,将在很大程度上决定项目投入产出的效果。 (二)公司新年度生产经营计划 2007年,公司的生产经营计划生铁960万吨,粗钢1080万吨,钢材1015万吨; 为完成以上目标,公司将着力抓好以下几方面的工作 1、继续加强公司管控体系建设,培育持续领先的、难以模仿的核心竞争力。按照“战略控制,业务协同”的目标,以米塔尔钢铁公司为模板,参照国际化公司的运作经验,进一步加快构筑职能定位清晰实际、治理结构科学合理、管理模式严谨有效的管控体系,使公司的运作在比较短的时间内与国际化公司的运作惯例接轨。 2、推行全面预算管理,降低运营成本,提高运行效率。按照预算指标体系进一步强化系统挖潜,优化资源配置,努力降低营运成本,保证公司效益的最大化。吨钢综合能耗控制在620kgce/t以内,高炉入炉焦比控制在389kg/t以下,各项指标均达到国内同行业先进水平。切实加强对资本性支出的控制,降低财务费用,优化财务指标。 3、在品种开发和结构调整方面寻求新的突破,不断提高产品的市场竞争力。重点开发市场短缺的新品种,新产品产量达到70万吨以上。提高82B、合结圆、船用板、耐候板、桥梁板、管线板、热轧薄宽钢带、冷轧宽钢带、镀锌板、石油用管、管线管等高附加值产品产量,提高单位产品盈利水平。 4、不断完善运营理念,构建“客户综合服务商”的经营模式。公司将更加专注终端客户,提高直销能力,提供个性化服务,建立基于客户导向的产品研发体系和快速反应的交货保证体系。进一步深化营销、采购、技术、财务等方面的业务协同工作,提高运营质量和效率。 5、积极扩大出口,继续保持出口总量在行业内的领先地位,使公司产品经受国际市场的考验,促进企业效益的提高。 三、报告期内公司投资情况 (一)公司可转债募集资金使用情况 1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元,债券面值100元,期限5年,转股价格为每股5.01元。经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元。 2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目单位万元 项目名称项目主要内容承诺投入资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程建热轧第二流连铸线、 年产80万吨冷轧板带 生产线和30万吨热 镀锌板生产100,000 线。 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工 程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目建一套CONCAST高效 连铸机及配套设施及 铁水脱硫装置、90吨 钢包炉,预留19,000 VD炉,年产优质连铸 坯65万吨。 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目650中型车间改造为一 条年产60万吨全连轧 棒材生产线。8,043 (3)加热炉节能改造项目改造现有三座推钢式 加热炉为步进梁式加 热炉的能力为 65万吨每年。4,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目淘汰现有100自动 轧管机组,建设一 条133-273无缝钢管 连轧生产线,年产50,000 无缝钢管50万吨。 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造采用铸轧法生产工艺技术,建设年产15,000吨铜盘管机内螺纹管生产线。8,184 项目 5.ERP整合系统技术改造项目在华菱管线总部实施ERP管理,在总部和各子公司之间建立语音、数据和视4,950 频的三网合一的网络,建立门户网站,实现电子商务。 说明因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。 3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况单位万元 项目名称承诺投入资金实际投入募集 资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100,000100,000 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 “精品工程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目19,00019,000 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目8,0438,043 (3)加热炉节能改造项目4,9644,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目50,00050,000 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目8,1848,184 5.ERP整合系统技术改造项目4,950761 合计195,141190,952 接上表: 项目名称募集资金使项目进度(%) 用进度(%) 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100%96% 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司 精品工程技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目100%100% (2)棒材生产线全连轧技术改造项目100%100% (3)加热炉节能改造项目100%100% 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目100%100% 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目100%100% 5.ERP整合系统技术改造项目15.37%30% 合计 ⑴薄板公司建设薄板项目二期工程 至报告期末,薄板项目二期主体工程全部建成投产,投入募集资金100,000万元。报告期内,共生产热轧薄板239.66万吨、冷轧薄板60.65万吨,产生经济效益54,374万元。后处理机组(横切、重卷机组)按目前进度可在2007年上半年将全面竣工。 ⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目 ①连铸高效化技术改造项目投入资金19000万元,项目于2005年5月项目全部建成资产。报告期内,产生经济效益2438万元。 ②棒材生产线全连轧技术改造项目投入资金8043万元,项目于2005年5月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益2450万元。 ③加热炉节能改造项目投入资金4964万元,项目于2005年6月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益420万元。 ⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目。 至报告期末,φ100无缝钢管机组技术改造项目全部建成投产,投入募集资金50,000万元。报告期内,共生产钢管43.4万吨,达预计生产能力的87%,产生经济效益26,844万元。 ⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目 至报告期末,投入募集资金8,184万元,项目于2005年全面正式投产。2006年上半年,由于铜价暴涨的影响并出现亏损,从三季度开始至报告期末铜盘管生产线已停产。该生产线产生的经济效益为-826万元。 ⑸公司ERP整合系统技术改造项目 报告期内,公司ERP整合系统技术改造项目已完成了管控模式的设计、业务流程优化及网络信息平台建设和视频会议系统建设,综合信息门户系统建设正在前期的需求设计和招标准备等工作中。 (二)非募集资金投资情况 1、报告期内,公司对外股权投资事项详见本报告第十节重大事项。 2、报告期内,公司非募集资金固定资产投资及技改情况 华菱湘钢 (1)、华菱湘钢2#高炉移地大修改造工程,工程总投资概算103,200万元,2005年9月开工,2006年11月6日5#高炉炉体烘炉,11月21日顺利出铁。工程累计完成投资104,680万元。 (2)、华菱湘钢一烧移地大修改造工程,工程总投资概算45,000万元,2005年10月开工,2006年10月份完工。工程累计完成投资44,100万元。 (3)、华菱湘钢5#焦炉及配套设施工程,工程总投资概算65,000万元。,2005年7月开工,2006年8月25日正式出焦投入试生产。累计完成投资39,029万元。 (4)、华菱湘钢宽厚板二期工程,工程总投资概算125,095万元。2006年1月开工,到2006年底止已累计完成投资65,505万元。工程完成进度如下热处理炉土建完成30%,热处理土建完成75%,安装完成50%。轧机2#成品库土建完成30%,安装完成10%。;转炉连铸土建完成,安装完成10%。 华菱涟钢(含薄板公司) (5)、华菱涟钢280m2烧结机工程 工程总投资概算38,760万元,该工程的主要建设内容新建一台280m2烧结机及相关的公辅配套设施。2005年6月开工,2006年3月竣工投产。累计完成投资47,664万元。 (6)、华菱涟钢焦化干熄焦工程 工程总投资概算17,785万元,主要建设内容为两座JN60型焦炉配套建设一套150t/h干熄焦装置及及锅炉、发电系统。2005年5月28日开工,2006年下半年进入试生产。工程累计完成投资16,689万元。 (7)、华菱涟钢热轧板厂RH真空精炼炉工程 工程总投资概算15,338万元,主要建设内容在CSP与转炉厂之间建设一套100tRH真空处理装置和相应的辅助配套设施。该工程于2006年3月开工,2006年11月部分设备试生产。累计完成投资8,128万元。 (8)、华菱涟钢小高炉TRT项目 工程总投资概算3,000万元,主要建设内容为利用1#、5#高炉余压建设一套余压透平发电机组,设计年发电量5600×104Kwh。工程于2006年4月开工,2006年10月15日完成热负荷试车,并网发电。工程累计完成投资3,000万元。 (9)、华菱涟钢转炉炼钢厂铁水脱硫工程 工程总投资概算1,470万元,该工程的主要建设内容为建设一套年处理130万吨的铁水脱硫装置。工程于2006年3月动工,于2006年10月竣工投产。累计完成投资1,470万元。 衡阳华菱钢管(含华菱连轧管) (10)、华菱连轧管石油管加工线 工程总投资概算42,000万元,主要建设内容为建设一套年加工处理20万吨石油专用管生产线。工程于2006年初动工建设,2006年底已竣工投产。累计完成投资36,069万元。 (11)、衡阳华菱钢管∮89机组改造工程 工程总投资概算10,000万元。针对机组目前存在的问题,对整个机组进行一次较为彻底的升级改造。以恢复设备精度、降低设备故障率、提高设备的运转效率,满足节能降耗、提高产品质量、生产高附加值产品的需要,实现产品升级换代目标。工程于2006年12月开工建设,目前已完成投资2600万元,预计2007年一季度完工。
投资情况说明 报告期内公司投资情况 (一)公司可转债募集资金使用情况 1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元,债券面值100元,期限5年,转股价格为每股5.01元。经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元。 2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目 单位万元 承诺投 项目名称项目主要内容入资金 1.薄板公司建设薄板项目二建热轧第二流连铸线、建年 产80万吨冷轧板带生产线和100,000 期工程30万吨热镀锌板生产线。 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公 司“精品工程”技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目建一套CONCAST高效连铸机 及配套设施及铁水脱硫装置、19,000 90吨钢包炉,预留VD炉,年产 优质连铸坯65万吨。 (2)棒材生产线全连轧技术改湖南华菱湘潭钢铁有限公司650中型 车间改造为一条年8,043 造项目产60万吨全连轧棒材生产线。 (3)加热炉节能改造项目改造现有三座推钢式加热炉为步进梁式加热炉的能力为 65万吨每年。4,964 3.φ100无缝钢管机组技术改淘汰现有00自动轧管机组, 建设一条33-273无缝50,000 造项目钢管连轧生产线,年产无缝钢管50万吨。 4.华菱光远建设高效换热器采用铸轧法生产工艺技术,建设 年产15,000吨铜盘管机8,184 铜盘管改造项目内螺纹管生产线。 5.ERP整合系统技术改造项在华菱管线总部实施ERP管理, 在总部和各事业部之间4,950 目建立语音、数据和视频的三网合一 的网络,建立门户网 站,实现电子商务。 说明因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。 3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况单位万元 承诺投入实际投入募 项目名称资金集资金 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100,000100,000 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程” 技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目19,00019,000 (2)棒材生产线全连轧技术改造项目8,0438,043 (3)加热炉节能改造项目4,9644,964 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目50,00050,000 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目8,1848,184 5.ERP整合系统技术改造项目4,950334.16 合计195,141190,525.16 续上表: 募集资金使项目完工程 项目名称用进度(%)度(%) 1.薄板公司建设薄板项目二期工程100%99% 2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程 技术改造项目 (1)连铸高效化技术改造项目100%100% (2)棒材生产线全连轧技术改造项目100%100% (3)加热炉节能改造项目100%100% 3.φ100无缝钢管机组技术改造项目100%100% 4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目100%100% 5.ERP整合系统技术改造项目6.75%20% 合计 ⑴薄板公司建设薄板项目二期工程 薄板项目二期工程投资350,000万元,其中投入募集资金100,000万元。主要建设第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线。项目于2003年开始建设,建设期24个月,2006年上半年建成投产。工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月竣工并与薄板项目第一期工程一同生产,有效提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的设计生产能力。报告期内,共生产热轧薄板75.53万吨。薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、镀锌等主要生产线已进入正常生产状态,报告期内生产冷轧产品31.29万吨。横切机组于2006年5月8日进入试生产阶段,重卷检查机组预计8月份安装调试完毕,新增的10个罩式炉目前正处于紧张的安装后期。报告期内,薄板公司实现净利润14,311万元。 ⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目 该项目计划投资32,007万元,其中投入募集资金32,007万元,建设内容包括连铸高效化技术改造项目、棒材生产线全连轧技术改造项目、加热炉节能技术改造项目等3个子项目。 ①连铸高效化技术改造项目。该项目于2003年底开工建设,项目计划投资19000万元,投入募集资金19,000万元。2005年5月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益1250万元。 ②棒材生产线全连轧技术改造项目。该项目于2004年1月开工建设,项目计划投资8043万元,投入募集资金8043万元。2005年5月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益5000万元。 ③加热炉节能改造项目。该项目于2004年1月开工,项目计划投资4964万元,投入募集资金为4964万元。2005年6月项目全部建成投产。报告期内,产生经济效益250万元。 ⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目。 该项目总投资138,650万元,投入募集资金50,000万元,工程建设内容主要为建设φ273mm限动芯棒连轧管机组一套。该项目于2003年开工建设,2005年7月正式投产,2005年7月至2006年6月共生产钢管36万吨,达预计生产能力的72%。报告期内,连轧管公司实现净利润10,412.66万元。 ⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目 该项目于2003年开工建设,计划投入募集资金8,184万元,截至2006年6月30日已完成投资9,566万元,主体工程已竣工并已投入试生产,2005年全面正式投产。报告期内,新增产量5,284吨,新增销售收入27,297万元,利润总额-491万元。主要是上半年度原材料电解铜平均采购价格同比上涨了64%,而其上游的主导产品如空调、冰箱等均已处于饱和状态,导致铜产品销售价格的涨幅空间缩小。 ⑸公司ERP整合系统技术改造项目 报告期内,公司ERP整合系统技术改造项目已完成管控模式的设计,网络信息平台正在前期的设计、招标等工作中。 (二)重大非募集资金投资情况 报告期内,公司重大的固定资产投资技术改造项目见本报告第六节财务报告会计报表附注五。
【3.关联企业经营状况】 【截止日期】2006-12-31 ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ |关联企业名称|营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |湖南华菱涟源钢铁有限公司||51879.86|1683354| |衡阳华菱连轧管有限公司||32619.93|370449.8| |衡阳华菱钢管有限公司||16611.52|455022.3| |湖南华菱信息有限公司||39.14|2560.66| |湖南华菱湘潭钢铁有限公司||43181.00|1337346| |湖南华菱光远铜管有限公司||-4449.81|57710.80| └─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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